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去年做了, 借:其他業(yè)務(wù)收入 120 貸:應(yīng)收賬款100 銷項稅額 20 今年改:借:其他業(yè)務(wù)收入 -120 貸:應(yīng)收賬款-100 銷項稅額- 20 借:應(yīng)收賬款 120 貸:以前年度損益調(diào) 100 銷項稅額 20 這樣對嗎

2024-03-08 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 11:59

同學(xué)你好,你的分錄是對的

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同學(xué)你好,你的分錄是對的
2024-03-08
您好,對的,這個理分錄理解是沒錯的,是對
2025-01-06
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項9869, 你看下當(dāng)時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
同學(xué),你好 不對,第一個借:以前年度損益調(diào)整 -99869
2025-03-12
你好,沖減上年其他業(yè)務(wù)收入,需要通過? 以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入? 科目入賬才是的?
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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