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借:銀行存款                    3000  貸:其他收益                    3000 借:銀行存款                    7910  貸:主營業(yè)務收入                  7000    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)         910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業(yè)務收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益           3000  貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入         3000

2022-08-17 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-17 16:42

你好同學,是的,這個是調(diào)整會計科目

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快賬用戶7003 追問 2022-08-17 20:15

是不是把其他收益換成主營業(yè)務收入,

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齊紅老師 解答 2022-08-17 21:01

嗯嗯,是這樣的,同學

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你好同學,是的,這個是調(diào)整會計科目
2022-08-17
前三步調(diào)整分錄是正確的,第四步需要修改為正確的結轉(zhuǎn)金額,即借:利潤分配 —— 未分配利潤 15330.58 元,貸:以前年度損益調(diào)整 15330.58 元
2025-01-07
1.調(diào)整以前年度損益:借:其他應付款/預收賬款貸:以前年度損益調(diào)整貸銷項 2.計算所得稅費用:借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費——應交所得稅 3.繳納所得稅:借:應交稅費——應交所得稅貸:銀行存款
2024-06-26
您好,對的,這個理分錄理解是沒錯的,是對
2025-01-06
同學你好 對的 是這樣的
2023-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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