你好同學,是的,這個是調(diào)整會計科目
老師,你好。請問以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應付款10000;當時扣除單位墊付的工資7000元后,實報3000元,分錄:借:其他應付款3000元,貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項和分錄,現(xiàn)在要對其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整的分錄咋做?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務收入 7000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業(yè)務收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 3000
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點 分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 結轉(zhuǎn)成本時: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業(yè)務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對嗎?
老師,如果跨年年,確認上年度得營業(yè)收入,從其他應付款/預收賬款 轉(zhuǎn)入營業(yè)收入或開具收入發(fā)票權責發(fā)生計入上年,是不是 借 其他應付 貸 以前年度損益調(diào)整 (或借 :應收賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整) ,然后再計算所得稅費用,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 ,繳納時 借 應交稅費 貸 銀行 。 這樣分錄對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權益?(1-負債/權益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權益?(1-25%)×負債/權益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領導讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
老師,初級知識 進口不征,出口不退什么意思
是不是把其他收益換成主營業(yè)務收入,
嗯嗯,是這樣的,同學