同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對嗎?
因發(fā)票定性成虛開發(fā)票,調(diào)整賬:借:以前年度損益調(diào)整1000 貸利潤分配一未分配利潤1000,借營業(yè)外支出1000貸以前年度損益調(diào)整1000借以前年度損益調(diào)整250貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅250借應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅250貸:銀行存款250借利潤分配一未分配利潤250貸:以前年度損益調(diào)整250,涉及1000的分錄做與不做對以后所得稅匯算會產(chǎn)生什么影響嗎?
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會計沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
你好老師,去年有一張發(fā)票金額入錯,導(dǎo)致應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅金額有誤,今年發(fā)現(xiàn)直接通過以前年度損益調(diào)整對嗎? 原分錄 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交銷項稅13 沖掉分錄 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 應(yīng)交銷項稅 -13 正確分錄 借:應(yīng)收賬款120 貸:以前年度損益調(diào)整 106.19 應(yīng)交銷項稅13.81 最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。這樣對嗎?
23年記賬憑證 借:應(yīng)收賬款217900 貸:主營業(yè)務(wù)收入192831.87 應(yīng)交稅費25068.13 金額錯誤, 實際金額應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 152140 貸:主營業(yè)務(wù)收入134637.16 應(yīng)交稅費17502.84,24年這樣調(diào)整正確嗎?借:以前年度損益調(diào)整 65,760元 貸:應(yīng)收賬款 65,760元 借:主營業(yè)務(wù)收入 58,194.71元 貸:以前年度損益調(diào)整 58,194.71元 借:應(yīng)交稅費 7,565.29元 貸:以前年度損益調(diào)整 7,565.29元 借:以前年度損益調(diào)整 131,520元 貸:利潤分配——未分配利潤 131,520元
有張普票,開票金額開錯了多出來十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會幫他買保險,老師那這個保險收入怎么做賬?
老師,工商年報在哪里報?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費用需要計入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個科目里?急,請詳細回答
咨詢費發(fā)放需要什么流程?請詳細說明一下
印花稅可以按照開票金額申報嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時,在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計出來的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計開票金額不一致,哪個更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報個稅,會被預(yù)警嗎
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