問題 1:合同簽訂時間 從業(yè)務(wù)實質(zhì)角度,合同應(yīng)簽訂為去年實際發(fā)生裝修業(yè)務(wù)時 。這樣能如實反映業(yè)務(wù)開展情況,證明業(yè)務(wù)的真實性和合法性。若簽訂為取得發(fā)票時,時間邏輯不符,易引發(fā)稅務(wù)質(zhì)疑。不過,實際操作中要確保合同條款內(nèi)容與去年業(yè)務(wù)實際相符,包括施工范圍、價格、工期等。 問題 2:發(fā)票入賬及賬務(wù)處理 入賬時間:按會計準(zhǔn)則,費用應(yīng)在發(fā)生時確認(rèn),雖然發(fā)票下個月取得,去年裝修完成時就應(yīng)暫估入賬 。不過實際很多企業(yè)會在取得發(fā)票時入賬。若稅務(wù)不嚴(yán)格要求,下個月取得發(fā)票時入賬也可,但從準(zhǔn)確反映財務(wù)狀況角度,建議按實際發(fā)生處理。 賬務(wù)處理 去年裝修完成暫估入賬: 借:長期待攤費用 / 管理費用等 [根據(jù)裝修用途確定科目,如辦公室裝修一般計入長期待攤費用;若金額小、對當(dāng)期損益影響小,也可計入管理費用] 貸:其他應(yīng)付款 下個月取得發(fā)票: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)[若取得專票且符合抵扣條件] 貸:銀行存款等 [實際付款時] 同時,若去年暫估與發(fā)票金額有差異,調(diào)整長期待攤費用或管理費用等科目。 若不暫估,下個月直接入賬: 借:長期待攤費用 / 管理費用等 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)[若取得專票且符合抵扣條件] 貸:其他應(yīng)付款 / 銀行存款等
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡易計稅。怎樣簽這個補充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
老師,您好!請問下公司很久沒有啟動了,現(xiàn)在才啟動,有如下幾個問題請教: 1、公司無存款,由股東個人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費用達(dá)70萬,突然在這個月開發(fā)票,請問下這筆費用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報銷是不是也要寫個借款合同?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工。現(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準(zhǔn),問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了!)
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師請教個問題,我們現(xiàn)在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那現(xiàn)在我的合同簽訂時間是簽訂現(xiàn)在開票的時間還是實際去年發(fā)生業(yè)務(wù)的時間
你做在今年的話,就都按今年的時間來