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老師,請問去年的裝修費下個月才陸續(xù)把發(fā)票開過來的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個合同沒有簽,現(xiàn)在要求對方把合同補上??铐椷€沒有付,現(xiàn)在問題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時的?還是取得發(fā)票時的呢? 2:發(fā)票下個月取得,按照下個月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?

2025-05-23 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 18:55

問題 1:合同簽訂時間 從業(yè)務(wù)實質(zhì)角度,合同應(yīng)簽訂為去年實際發(fā)生裝修業(yè)務(wù)時 。這樣能如實反映業(yè)務(wù)開展情況,證明業(yè)務(wù)的真實性和合法性。若簽訂為取得發(fā)票時,時間邏輯不符,易引發(fā)稅務(wù)質(zhì)疑。不過,實際操作中要確保合同條款內(nèi)容與去年業(yè)務(wù)實際相符,包括施工范圍、價格、工期等。 問題 2:發(fā)票入賬及賬務(wù)處理 入賬時間:按會計準(zhǔn)則,費用應(yīng)在發(fā)生時確認(rèn),雖然發(fā)票下個月取得,去年裝修完成時就應(yīng)暫估入賬 。不過實際很多企業(yè)會在取得發(fā)票時入賬。若稅務(wù)不嚴(yán)格要求,下個月取得發(fā)票時入賬也可,但從準(zhǔn)確反映財務(wù)狀況角度,建議按實際發(fā)生處理。 賬務(wù)處理 去年裝修完成暫估入賬: 借:長期待攤費用 / 管理費用等 [根據(jù)裝修用途確定科目,如辦公室裝修一般計入長期待攤費用;若金額小、對當(dāng)期損益影響小,也可計入管理費用] 貸:其他應(yīng)付款 下個月取得發(fā)票: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)[若取得專票且符合抵扣條件] 貸:銀行存款等 [實際付款時] 同時,若去年暫估與發(fā)票金額有差異,調(diào)整長期待攤費用或管理費用等科目。 若不暫估,下個月直接入賬: 借:長期待攤費用 / 管理費用等 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)[若取得專票且符合抵扣條件] 貸:其他應(yīng)付款 / 銀行存款等

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快賬用戶5882 追問 2025-05-23 19:03

那現(xiàn)在我的合同簽訂時間是簽訂現(xiàn)在開票的時間還是實際去年發(fā)生業(yè)務(wù)的時間

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-23 19:08

你做在今年的話,就都按今年的時間來

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你好,同學(xué) 直接補做賬 借費用 貸預(yù)付賬款
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同學(xué)你好 這個沒有問題 ?不開票可以做無票收入
2021-09-26
同學(xué)你好 1.可以的 是簡易計稅,因為是甲供材 甲供材直接一般計稅就行了 2.小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人簡易計稅的只能是3%, 小規(guī)模除了甲供材老項目和清包工這三種之外的可以是1%
2020-09-23
你好,公司無存款,由股東個人轉(zhuǎn)入的做分錄 :借銀行存款,貸其他應(yīng)付, 需要簽借款合同
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您好,這個分錄可以的,記入本月或下月都可以的,區(qū)別就是我們攤銷的時間會差一個月,分錄會多一個,其他無差異,我們這個攤銷早一個月晚一個月對報表也沒有大影響,看您是不是想少做一個分錄。
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