你好,沖減上年其他業(yè)務收入,需要通過? 以前年度損益調整—其他業(yè)務收入? 科目入賬才是的?
上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務收入281.74,貸應交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應該做其他業(yè)務收入,那這個稅額應該怎么沖。
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
沖減上年其他業(yè)務收入:借:應收賬款 -50000 貸:其他業(yè)務收入-47619.05 應交稅金-銷項稅額2480.95
上期無票收入申報 借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務收入-無票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 本期開票:借其他業(yè)務收入-無票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸:其他業(yè)務收入-開票收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是這樣的嗎
去年做了, 借:其他業(yè)務收入 120 貸:應收賬款100 銷項稅額 20 今年改:借:其他業(yè)務收入 -120 貸:應收賬款-100 銷項稅額- 20 借:應收賬款 120 貸:以前年度損益調 100 銷項稅額 20 這樣對嗎
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
忘記寫以前年度損益調整了,老師,那應交稅金銷項稅-2480.95,今年免稅,銷項稅額就這么掛著嗎?
你好,根據(jù)你提供的信息,是一般納稅人,一般納稅人的銷項不免征啊?
如果是小規(guī)模納稅人呢
你好,如果是小規(guī)模納稅人,根本不需要做應交增值稅的處理啊?
是不是小規(guī)模銷項稅金做到營業(yè)外收入稅金減免,再沖減以前年度損益-營業(yè)外收入?
你好,是小規(guī)模納稅人,根本不需要做應交增值稅的處理