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沖減上年其他業(yè)務收入:借:應收賬款 -50000 貸:其他業(yè)務收入-47619.05 應交稅金-銷項稅額2480.95

2022-12-21 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 17:48

你好,沖減上年其他業(yè)務收入,需要通過? 以前年度損益調整—其他業(yè)務收入? 科目入賬才是的?

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快賬用戶7402 追問 2022-12-21 17:52

忘記寫以前年度損益調整了,老師,那應交稅金銷項稅-2480.95,今年免稅,銷項稅額就這么掛著嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 18:09

你好,根據(jù)你提供的信息,是一般納稅人,一般納稅人的銷項不免征啊?

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快賬用戶7402 追問 2022-12-21 18:12

如果是小規(guī)模納稅人呢

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齊紅老師 解答 2022-12-21 18:13

你好,如果是小規(guī)模納稅人,根本不需要做應交增值稅的處理啊?

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快賬用戶7402 追問 2022-12-21 18:15

是不是小規(guī)模銷項稅金做到營業(yè)外收入稅金減免,再沖減以前年度損益-營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 18:15

你好,是小規(guī)模納稅人,根本不需要做應交增值稅的處理

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你好,沖減上年其他業(yè)務收入,需要通過? 以前年度損益調整—其他業(yè)務收入? 科目入賬才是的?
2022-12-21
可以的,可以這么做的,但是軟件做賬的最好把這個無票收入放到貸方負數(shù)。
2023-04-10
同學你好,你的分錄是對的
2024-03-08
借預收賬款負數(shù) 貸、其他業(yè)務收入負數(shù)281.74 應交稅費負數(shù)16.9
2022-04-30
借應收賬款 貸以前年度損益調整99869?9萬 應交稅費,應交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調增。
2025-03-12
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