這個應(yīng)該是系統(tǒng)問題,過段時間再看
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
電子稅務(wù)局開錯紅字信息表,我們在稅控盤撤銷了。紅字發(fā)票確認(rèn)信息,已發(fā)出信息表,開具狀態(tài)時撤銷,這樣算處理好了嗎
客戶開了一張銷貨退回的紅字信息表,狀態(tài)購銷雙方已確認(rèn),但是我們在電子稅務(wù)局沒查到這張紅字信息,也沒有開出紅字發(fā)票?
供應(yīng)商去年已經(jīng)開了一張采購發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,今年產(chǎn)生一臺退貨,供應(yīng)商自己開了張紅字信息表和紅字發(fā)票,他們電子稅務(wù)局能查到,我們電子稅務(wù)局沒查到且申報增值稅也沒看到這筆轉(zhuǎn)出
我們上個月開了張紅字信息表,供應(yīng)商也開紅字發(fā)票,但是我們電子稅務(wù)局沒查到這張紅字信息表,且申報增值稅也沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這種是手動填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司給別人做東西是2000塊,實(shí)際收到了五千塊,開的發(fā)票是5000塊,不能原路退回去多的錢,取現(xiàn)金把多的三千塊退回去給人家,怎么合理記賬,發(fā)票又不作廢
老師,公司賬上以前的財務(wù)把裝修費(fèi)用入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已折舊完,剩個殘值了,但現(xiàn)在稅務(wù)所預(yù)警,需要重新調(diào)賬,把裝修費(fèi)入到長期待攤費(fèi)用,如何寫分錄啊,已經(jīng)是10年前的賬了
老師,新成立工廠,1.采購了很多廚房用品灶具,金額高的做了固定資產(chǎn),金額小的放管理費(fèi)用-福利費(fèi)對么?2.核算成本按品種法,制造費(fèi)歸集中,采購的食材準(zhǔn)備按加上外包的各部門人數(shù)分?jǐn)?。但是廚房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利費(fèi)?
我們民宿掛在攜程上,8月應(yīng)收攜程11293.9元,主營業(yè)務(wù)收入11293.9/1.03,應(yīng)交增值稅328.9,平臺費(fèi)是701.38元,但是平臺費(fèi)的票要等次月也就是9月份開,這樣兩個月的分錄分別要怎么寫,9月份要先要先沖銷8月的,借:銷售費(fèi)用-701.38貸,應(yīng)收賬款-701.38,9月再做同樣的分錄嗎?還是9月的發(fā)票拿了放在8月的分錄里,還是8月不做銷售費(fèi)用分錄,等9月再做,老師,哪種賬務(wù)處理正規(guī),因?yàn)檫@種情況還滿多的
老師,早上好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計稅依據(jù)是什么?個人所得稅是怎么計算的?
公司給別人做東西做了2000塊實(shí)際收到了五千塊,取現(xiàn)金3000退給人家,怎么合理做賬
老師好!一般納稅人開簡易計稅3個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)出去,多方也是一般納稅人,對方可以抵扣增值稅稅額嗎
老師,請問小規(guī)??梢蚤_出13個點(diǎn)的發(fā)票嗎
我們公司找的幾個臨時焊工 要結(jié)工資 需要對方開什么發(fā)票過來
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票,增值稅已經(jīng)正常申報了,開具發(fā)票的人能夠紅沖?