你好,你們要他們的紅字發(fā)票
老師你好 我上一任會(huì)計(jì)在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項(xiàng)。次月確定貨到不了,卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商,直接在財(cái)務(wù)軟件做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并申報(bào)了稅,前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開的紅字信息表補(bǔ)給他們,我想問的是,9月上一任會(huì)計(jì)已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
客戶開了一張銷貨退回的紅字信息表,狀態(tài)購(gòu)銷雙方已確認(rèn),但是我們?cè)陔娮佣悇?wù)局沒查到這張紅字信息,也沒有開出紅字發(fā)票?
供應(yīng)商去年已經(jīng)開了一張采購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,今年產(chǎn)生一臺(tái)退貨,供應(yīng)商自己開了張紅字信息表和紅字發(fā)票,他們電子稅務(wù)局能查到,我們電子稅務(wù)局沒查到且申報(bào)增值稅也沒看到這筆轉(zhuǎn)出
有人用銀聯(lián)退還給我的錢,一直沒到賬,怎么處理,查詢
老師,一般納稅人在5月份所得稅匯算,需要繳納所得稅,所得稅是五月申報(bào)五月繳納,賬也做在5月用以前年度損益做,要不要去改2024年的報(bào)表
老師您好哪些地方有紙質(zhì)過路費(fèi)
老師!一家軟件服務(wù)的公司,小規(guī)模納稅人,可以開出1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎(可以開出專用發(fā)票嗎?不是普票)
一般納稅人是多久對(duì)賬,是一月一對(duì)賬,還是一年還是一季度
老師環(huán)境保護(hù)稅的是按照不含稅銷售額計(jì)算嗎???
老師繳納印花稅金額不到1元不用交錢,那會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
以前開的發(fā)票現(xiàn)在在稅務(wù)局系統(tǒng)能查的到嗎?
固定資產(chǎn)清理稅前可以列支嗎
請(qǐng)問公司有個(gè)員工在兩個(gè)地方申報(bào)個(gè)稅,年收入沒超12萬,專項(xiàng)附加扣除另一半填了,算下來要交2000多的稅,這個(gè)稅是要交的還是可以享受免申報(bào)
微信掃碼加老師開通會(huì)員
已經(jīng)給我們紅字發(fā)票,但是我們電子稅務(wù)局查不到,已經(jīng)抵扣了,紅字信息表是銷售方開出還是采購(gòu)方開出?
我們抵扣了當(dāng)時(shí)的發(fā)票?我們是購(gòu)貨方?
是的,但是紅字信息表銷售方自己開出了
他們抵扣是是他們開具紅字信息單的
我們抵扣,你好像也沒弄清楚
我們是購(gòu)貨方,抵扣了發(fā)票,我們開具紅字信息單