你好,你們要他們的紅字發(fā)票
老師你好 我上一任會(huì)計(jì)在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項(xiàng)。次月確定貨到不了,卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商,直接在財(cái)務(wù)軟件做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并申報(bào)了稅,前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開的紅字信息表補(bǔ)給他們,我想問的是,9月上一任會(huì)計(jì)已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了。現(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
客戶開了一張銷貨退回的紅字信息表,狀態(tài)購銷雙方已確認(rèn),但是我們?cè)陔娮佣悇?wù)局沒查到這張紅字信息,也沒有開出紅字發(fā)票?
供應(yīng)商去年已經(jīng)開了一張采購發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,今年產(chǎn)生一臺(tái)退貨,供應(yīng)商自己開了張紅字信息表和紅字發(fā)票,他們電子稅務(wù)局能查到,我們電子稅務(wù)局沒查到且申報(bào)增值稅也沒看到這筆轉(zhuǎn)出
請(qǐng)教老師,公司名下只有房產(chǎn),當(dāng)年并未收到房租款,但是開票了,我需要確認(rèn)當(dāng)年的收入嗎?需要按月確認(rèn)收入還是可以直接一次性確認(rèn)?需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,我想問一下商貿(mào)企業(yè)的綜合稅負(fù)率是多少?
政府補(bǔ)助類收入需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè),這個(gè)月報(bào)稅,有什么變化嗎?
老師 我們?cè)谕馐∮许?xiàng)目 在當(dāng)?shù)卣辛巳?并且找當(dāng)?shù)氐娜肆Y源公司代發(fā)工資和繳納社保并付服務(wù)費(fèi) 這家公司給我們開了人力資源的發(fā)票 請(qǐng)問是否合理呢
銀行給我們企業(yè)結(jié)的利息 我們企業(yè)需要和銀行要發(fā)票嗎?
您好,老師,請(qǐng)教一下,第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表變更,職工薪酬派遣人員是否計(jì)入和辭退福利是否計(jì)入此項(xiàng)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”呢?
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的利潤表中的本期金額是不是填財(cái)務(wù)報(bào)表中的本年累計(jì)金額
老師,一季度虧5二季度虧5三季度盈5是不是不用交所得稅
營業(yè)執(zhí)照增加范圍網(wǎng)上怎么做
已經(jīng)給我們紅字發(fā)票,但是我們電子稅務(wù)局查不到,已經(jīng)抵扣了,紅字信息表是銷售方開出還是采購方開出?
我們抵扣了當(dāng)時(shí)的發(fā)票?我們是購貨方?
是的,但是紅字信息表銷售方自己開出了
他們抵扣是是他們開具紅字信息單的
我們抵扣,你好像也沒弄清楚
我們是購貨方,抵扣了發(fā)票,我們開具紅字信息單