您好,沒有計提 怎么會出現(xiàn)其他應(yīng)付款呢,他的這筆分錄,會出現(xiàn)期末余額其他應(yīng)付款是負數(shù)吧
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?答過的老師,請先不要接這個問題了, 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的老師先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師您好,我2023年支付2022年的租金,因為2022年忘記計提這個 費用,2023年做這樣做賬借:以前年度損益調(diào)整20萬貸銀行存款20萬,借:未分配利潤—利潤分配20萬貸:以前年度損益調(diào)整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減?
請問老師2022年度的房租水電費,在2022年度沒有支付,也沒有計提,在2023年一次性支付了2022年好幾個月的房租水電,之前會計直接做了,借記其他應(yīng)付款減少,貸記銀行存款減少,這樣做是不是不對?
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
所以我可以在2023年補計提2022年的房租水電嗎?有16萬的費用
可以計提到2023年,或者在2023年做以前年度損益調(diào)整