對的,是的,是這么做的。
我們是建筑公司,今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬,現(xiàn)在要怎么做調(diào)減這20萬的分錄?如果,借:應付職工薪酬20萬,貸以前年度損益調(diào)整20萬,借:以前年度損益調(diào)整20萬,貸利潤分配~未分配利潤20萬。那利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負債表里的未分配利潤就不一致怎么辦?
借以前年度損益調(diào)整-管理費用50萬 貸銀行存款50 借利潤分配未分配利潤50 貸以前年度損益調(diào)整50,今年補做這分錄,明年匯算清繳還要做這些調(diào)減嗎?
老師,2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
需要去更改2022年匯算清繳申報表嗎?
你好,可以的,可以更正
我怎么不理解呢?是更改2022年匯算清繳還是在2024年做2023年匯算清繳的時候調(diào)減就行了?
更正2022年的。它屬于2022年的費用呀。
在匯算清繳那么多表里,更改哪個表呢?
105000納稅調(diào)整明細表扣除項目有一個其他30欄填寫稅收金額。
還有之前的會計做的,用到這個科目在匯算的時候,都忘記做調(diào)減了,沒關(guān)系吧?
你好,稅務局不查沒有關(guān)系的,你可以在下一年填寫。
那我現(xiàn)在做的這筆2023支付2022的年租金,是2023年匯算的時候在做也是可以,對吧?
是的是的是的是的是的。
感謝老師呀!
不用客氣,工作愉快。