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老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的老師先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的 謝謝

2023-01-05 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 14:17

你好;? ?你? 就記住一個? 原則;權(quán)責(zé)發(fā)生制; 本身就22年4季度的費(fèi)用 ;那么就要計入22年 成本費(fèi)用去 ; 不是因為23年開發(fā)票給你; 你就計入23年? ? 成本費(fèi)用去的??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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