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老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫

2025-06-15 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-16 00:38

售時: 借:應收賬款-260100, 貸:-主營業(yè)務收入-238623.85, 應交稅費-應交增值稅-銷項稅:-21476.15。

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同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數(shù)。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好,紅沖的時候最好是做之前分錄不變,金額是負數(shù)。
2022-07-08
你好,當月直接作廢就好了。紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
2022-09-29
一、首先說,你是一般納稅人,這樣的收入導致收入小于0,不是大于等于0的收入狀態(tài)是無法報稅的。 二、你的資產負債表不平,是因為你的銷項稅額最后是-4144.35元導致的
2021-11-20
同學你好 發(fā)票沖紅,發(fā)票開錯的話只做銷項稅額對沖就行,如果是退款才需要沖銷收稅入 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅82568.81 貸:其他應付款 82568.81 開岀正確發(fā)票時 借:其他應付款 82568.81 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅82568.81
2021-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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