售時: 借:應收賬款-260100, 貸:-主營業(yè)務收入-238623.85, 應交稅費-應交增值稅-銷項稅:-21476.15。
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷售業(yè)務收入 借:應收賬款-XX貿易公司 184031.13 貸:主營業(yè)務收入 162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應收賬款- XX貿易公司 -184031.13 貸:主營業(yè)務收入 -162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額-21171.72 3、本月重新開具發(fā)票 借:應收賬款- XX貿易公司 148007.13 貸:主營業(yè)務收入 130979.76 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產報表之后,資產總額不平,相差的金額就銷項稅額的金額4144.35
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
老師,跨月沖紅發(fā)票的分錄怎么做?原記賬分錄是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
我們是銷售方,給別人開的發(fā)票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 銷項稅 現(xiàn)在要紅沖(都是當月)應該怎么做分錄?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應收賬款 負數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費 負數(shù)2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
老師咨詢一下,公司一個員工報個稅公積金是扣188。最后決定是418元,個稅又不想作廢申報,那下個月扣418可以嗎,因為每個月都作廢申報
老師,個人給我們做工程,三十幾萬,稅務局一個人一個月是開10萬,找家里親戚開不可以嗎?
老師,我們建筑公司,固定資產有個吊車和裝載機,請問可以報柴油費嗎
老師您好,有個員工報銷的專票,上面寫的勞務*修理(配件)200塊,我做了進項,以前維修費都是計入管理費用-維修費的,但是這個金額小,也沒有維修啥的其他的證明,就這樣一張發(fā)票,是不是計入管理費用-辦公費更加安全,有這個說法嗎?
請問職工醫(yī)保中的大額醫(yī)保是怎么使用的?
我們是一家建筑勞務公司,現(xiàn)在項目完工了,確定了全年一次性獎金,還未發(fā)放,這月計提,下月就得申報嗎?
老師,有個客戶購買單位二萬的貨物,想開三萬的票,是不是絕對不可以,這種情況會有什么風險。
殘保金怎么申報,稅款所屬期怎么選
老師,進項稅額轉出的分錄,及結轉進項稅額轉出到未交增值稅的分錄,謝謝
一般納稅人銷售自己2017年買入的汽車稅率17%,銷售的時候開具發(fā)票稅率應該是13% 如何做賬還有如何開發(fā)票 如何納稅