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老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝

2023-01-05 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 14:26

您好 請問12月份沒有暫估成本費用入賬嗎? 業(yè)務(wù)是2022年12月發(fā)生的 發(fā)票是今年1月份開具的 對么?

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快賬用戶8901 追問 2023-01-05 14:27

12月份只是,借,預(yù)付,貸銀行

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快賬用戶8901 追問 2023-01-05 14:27

是的,老師,是2022年四季度的費用,2023年開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:52

那2022年12月暫估費用入賬? 2023年1月收到發(fā)票沖銷暫估就好了

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快賬用戶8901 追問 2023-01-05 14:53

暫估的會計科目是怎樣的,是把暫估放在摘要里,會計科目不變嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:57

摘要可以寫暫估某某費用入賬 借:管理費用等? 不含可抵扣進項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款

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您好 請問12月份沒有暫估成本費用入賬嗎? 業(yè)務(wù)是2022年12月發(fā)生的 發(fā)票是今年1月份開具的 對么?
2023-01-05
你好,可以在2022年的賬里面。暫估入賬,然后等1月份的時候把暫估的沖銷了,在那兒正確的發(fā)票入賬。
2023-01-05
你好;? ?你? 就記住一個? 原則;權(quán)責(zé)發(fā)生制; 本身就22年4季度的費用 ;那么就要計入22年 成本費用去 ; 不是因為23年開發(fā)票給你; 你就計入23年? ? 成本費用去的??
2023-01-05
你好;? ?你這個要做到22年成本去 ; 不是23年哈;? 23年的發(fā)票只是補開給你而已? ?
2023-01-05
同學(xué)你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費用科目 貸預(yù)付賬款
2023-01-05
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