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老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)

2025-06-15 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 23:10

這種情況最好還是要求對方代開一下發(fā)票。然后還可以提前問一下稅務(wù)大廳,先不說沒有代開發(fā)票,就是咨詢?nèi)プ鲞@樣更正申報(bào)的話需要啥資料,看下稅務(wù)局怎么說

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快賬用戶8484 追問 2025-06-15 23:11

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-15 23:16

不用客氣的同學(xué),受累給個(gè)好評哈

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這種情況最好還是要求對方代開一下發(fā)票。然后還可以提前問一下稅務(wù)大廳,先不說沒有代開發(fā)票,就是咨詢?nèi)プ鲞@樣更正申報(bào)的話需要啥資料,看下稅務(wù)局怎么說
2025-06-15
同學(xué),你好 更正去年9月的所屬期的申報(bào)
2025-05-09
您好,這個(gè)的話,是不影響的,額本身就是勞務(wù)報(bào)酬所得
2025-04-25
沒關(guān)系的,你拿到了發(fā)票代扣代繳的稅金就行了。
2025-04-16
同學(xué)你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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