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老師,上個(gè)月保險(xiǎn)公司發(fā)票已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了,已經(jīng)抵扣掉了。然后這個(gè)月我們要把商業(yè)險(xiǎn)退掉,然后保險(xiǎn)公司先把之前的發(fā)票紅沖了,然后再開(kāi)了一張正確的金額。這個(gè)分錄我要怎么寫(xiě)?

2024-02-29 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-29 16:31

借應(yīng)付賬款, 貸管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。 借銀行房款,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8570 追問(wèn) 2024-02-29 16:38

那我申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是也要申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???

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齊紅老師 解答 2024-02-29 16:39

是的,對(duì)的,是這么做的。

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借應(yīng)付賬款, 貸管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。 借銀行房款,貸應(yīng)付賬款。
2024-02-29
填寫(xiě)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-03-05
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票 不再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2025-05-07
你好,原分錄紅沖,增值稅部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再做正確的分錄
2023-08-07
普通發(fā)票的對(duì)方不用給你負(fù)數(shù)發(fā)票,你看一下你自己能下載下來(lái)嗎?下載下來(lái)你自己下載,可以放原始憑證,沒(méi)有的話,你自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明就可以的。這個(gè)正確的發(fā)票需要附上 之前的籃子發(fā)票也需要
2024-08-20
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