增值稅發(fā)票紅沖后對(duì)所得稅有影響嗎
紅字發(fā)票也就是負(fù)數(shù)發(fā)票,它沖減本月銷(xiāo)項(xiàng)稅與上月無(wú)關(guān),比如:本月銷(xiāo)項(xiàng)稅100元,收到進(jìn)項(xiàng)稅50元,應(yīng)繳稅費(fèi)是50元
開(kāi)具10元紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)為40元,所謂負(fù)數(shù)發(fā)票(即紅字發(fā)票),是企業(yè)發(fā)生銷(xiāo)售貨物退回等業(yè)務(wù)時(shí),沖減銷(xiāo)售收入的合法憑證,跨月不能作廢,只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票.
公司取得紅字增值稅發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
取得的紅字增值稅發(fā)票是不需要認(rèn)證的.這里又要分幾種情況處理紅票:1.如果你是紅票對(duì)應(yīng)的原票沒(méi)有認(rèn)證過(guò),對(duì)方給你開(kāi)具的紅票的話(huà),你只需把它跟紅票申請(qǐng)單、紅票通知單、紅字發(fā)票裝訂一起即可,重新索要發(fā)票.2.如果是由于退貨等取得的紅票,那么在申請(qǐng)開(kāi)具紅票時(shí),你就相應(yīng)的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了,等紅票拿到后,直接附到憑證后即可.根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[2007]18號(hào))的規(guī)定:"紅字專(zhuān)用發(fā)票暫不報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證."紅字發(fā)票,是企業(yè)在發(fā)生銷(xiāo)售退回時(shí)所開(kāi)具的,開(kāi)局之前,必須要向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)局《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票》,經(jīng)批準(zhǔn)后,才可以開(kāi)具,并及時(shí)入賬!
增值稅發(fā)票紅沖后對(duì)所得稅有影響嗎?綜合以上所述,根據(jù)小編老師闡述的內(nèi)容,小編老師認(rèn)為公司的增值稅發(fā)票在沖紅處理后對(duì)于本月的所得稅也是有影響的,因?yàn)榧t字發(fā)票沖銷(xiāo)的就是本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,應(yīng)付應(yīng)納稅金的.在本網(wǎng)站上關(guān)于紅字發(fā)票的賬務(wù)處理知識(shí)還有很多的,都可以來(lái)看看吧.
自然人代開(kāi)普票后 繳納增值稅。會(huì)對(duì)自然人的個(gè)人所得稅 有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票沖紅了。賬務(wù)處理怎么處理呢?對(duì)上年的企業(yè)所得稅有影響嗎
我們公司給客戶(hù)返利時(shí)開(kāi)具紅字發(fā)票,對(duì)我們公司所得稅和增值稅的影響
去年的發(fā)票現(xiàn)在紅沖可以嗎,對(duì)稅務(wù)有影響嗎
老師好,比如說(shuō),我們給對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在來(lái)對(duì)賬,說(shuō)增值稅發(fā)票明細(xì)與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對(duì)公司有影響嗎?