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請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝

2025-06-02 07:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-02 07:03

您好,做個分錄就可以了,不只是其他應(yīng)收款漏了,還有一個科目的,要不這不平,期初數(shù)據(jù)是保存不了的

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快賬用戶5970 追問 2025-06-02 07:12

咋做分錄呢麻煩老是具體叫我一下謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-02 07:22

您好,還有哪個科目就寫在貸方,金額是一樣的 借:其他應(yīng)收款? ? ?貸:

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快賬用戶5970 追問 2025-06-02 09:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-02 09:38

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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同學(xué)你好,在應(yīng)付賬款下面做兩個明細(xì)科目即可。
2021-12-18
您好,您的提問我看的不是很清晰,您現(xiàn)在的期初數(shù)是7540元還是37540元呢?
2021-12-21
同學(xué),你好 如果庫存現(xiàn)金增加了,那肯定是公司借法人的,不會是法人借公司的。如果你當(dāng)時只多錄了庫存現(xiàn)金的,未錄這個金額對應(yīng)的負(fù)債的話,資產(chǎn)負(fù)債表肯定是不平的,現(xiàn)在你只要把這筆款找出來,看當(dāng)時錄期初的時候錄在哪個科目了,然后沖銷那個科目把它掛在其他應(yīng)付款-法人科目上就可以了。 祝你學(xué)習(xí)愉快!
2021-01-12
這種處理方式不太符合會計規(guī)范和原則。 在會計處理中,應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和會計分期的原則。對于 2023 年應(yīng)進行的調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)在 2023 年的賬目中進行會計分錄處理,以準(zhǔn)確反映當(dāng)年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 如果直接在 2024 年初的期初數(shù)中進行調(diào)整,而沒有在 2023 年做相應(yīng)的分錄,可能會導(dǎo)致以下問題: 1.2023 年的財務(wù)報表不準(zhǔn)確,不能真實反映當(dāng)年的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 2.違反了會計核算的連貫性和準(zhǔn)確性原則。 建議您還是補充 2023 年的調(diào)整分錄,將應(yīng)付福利費轉(zhuǎn)入未分配利潤,以保證會計信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 例如,2023 年的調(diào)整分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)付福利費 貸:未分配利潤
2024-08-01
你好 之前應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款都有金額 為什么要放在壞賬準(zhǔn)備?
2021-02-15
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