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2、購入固定資產(chǎn)甲公司2019年1月1日以銀行存款購入一臺需要安裝設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為100萬元,增值稅13萬元,以銀行存款支付安裝費(fèi)3萬元,發(fā)生安裝人員薪酬2萬元,安裝完畢交付使用。要求:對不同時(shí)期的業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄(增值稅要寫出明細(xì)科目,金額用萬元表示)(1)購入時(shí)(2)支付安裝費(fèi)時(shí)(3)發(fā)生安裝人員薪酬(4)安裝完畢交付使用
A公司2016年12月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備一臺,價(jià)款30000元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900元,另支付運(yùn)輸費(fèi)3000元,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為10%,款項(xiàng)以銀行存款支付。 安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用原材料一批,價(jià)值7000元,支付安裝工人工資10000元,款項(xiàng)以銀行存款支付(假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費(fèi))。12月31日安裝完畢,投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)的凈殘值為2000元。 1、編制A公司購買、安裝,交付使用該設(shè)備的分錄。 2、分別采用年數(shù)總和法計(jì)算2017、2018、2019、2020、2021的折舊,并編制2017年計(jì)提折舊的會計(jì)分錄。
2、2020年12月1日大華公司向浙江達(dá)昌工貿(mào)有限公司購買一臺需要安裝的專用機(jī)器設(shè)備(H生產(chǎn)線),該設(shè)備已開具了增值稅專用發(fā)票,設(shè)備價(jià)款30萬元,增值稅額5.1萬元,合計(jì)35.1萬元,公司開具了一張3個(gè)月到期無息的商業(yè)承兌匯票支付設(shè)備款;另支付運(yùn)輸費(fèi)3萬元,包裝費(fèi)2萬元,款項(xiàng)均以銀行存款支付;安裝該設(shè)備發(fā)生人工費(fèi)用5萬元,12月2日用銀行存款支付,該設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假設(shè)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)殘值1萬元,清理費(fèi)用2萬元。 會計(jì)分錄
、2020年12月1日大華公司向浙江達(dá)昌工貿(mào)有限公司購買一臺需要安裝的專用機(jī)器設(shè)備(H生產(chǎn)線),該設(shè)備已開具了增值稅專用發(fā)票,設(shè)備價(jià)款30萬元,增值稅額5.1萬元,合計(jì)35.1萬元,公司開具了一張3個(gè)月到期無息的商業(yè)承兌匯票支付設(shè)備款;另支付運(yùn)輸費(fèi)3萬元,包裝費(fèi)2萬元,款項(xiàng)均以銀行存款支付;安裝該設(shè)備發(fā)生人工費(fèi)用5萬元,12月2日用銀行存款支付,該設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假設(shè)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)殘值1萬元,清理費(fèi)用2萬元。
購入一臺需要安裝的設(shè)備,發(fā)票價(jià)格20萬,增值稅稅額26000元,發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)用2500元款項(xiàng)已用銀行存款支付,安裝時(shí)領(lǐng)用生產(chǎn)原料8000元,安裝人工工資1600元,安裝完畢,交付使用。的會計(jì)分錄
你好,老師,個(gè)人出租不動產(chǎn)的是一次性開票,按季度繳納房產(chǎn)稅,還是發(fā)票也是根據(jù)房租金額按季度開?
單位新增員工可以只加社保不加醫(yī)保嗎
老師請問下企業(yè)招聘殘疾人怎么抵扣殘保金需要哪些手續(xù)
如果沒有在知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使撤銷權(quán),但是在行為發(fā)生五年內(nèi),那還可以行使撤銷權(quán)嗎
辦公室租賃費(fèi)用,簽了三年的合同,合同到期一次性支付了三年的租金,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們的經(jīng)營范圍有自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;物業(yè)管理;房屋租賃;專業(yè)停車場服務(wù),可以開管理服務(wù)發(fā)票嗎
老師,2022年享受的家具體檢優(yōu)惠86.48 稅務(wù)局的人說必須得更正到2022年的匯算清繳年報(bào)我這個(gè)年報(bào)又涉及到繳稅這個(gè)怎么辦?怎么更正呢?
未稅務(wù)備案,現(xiàn)在需要變更股東,是需要先備案還是直接變更
老師好!公司給兼職人員個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬傭金(非雇傭關(guān)系),對方提供的發(fā)票開票方是第三方公司的,與我公司并無實(shí)際往來。這樣的賬該怎么做會計(jì)分錄呢?
收到一張開具5%的房租租賃專用發(fā)票和6%的物業(yè)專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?什么情況下不能抵扣?
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