填寫紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我8月的時(shí)候開了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險(xiǎn)發(fā)票,要退保險(xiǎn),然后退了1798.45,又另外給我開了一張2048.03的發(fā)票,這個(gè)我該咋做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄嘛
老師,19年9月的時(shí)候我們退了兩臺(tái)車的保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)也開了紅字信息表,但是保險(xiǎn)公司沒(méi)有給我們負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常,讓我們這個(gè)月給做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在是不是得問(wèn)保險(xiǎn)公司要這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒(méi)有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)在12月份紅沖重開了,11月份開錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師,上個(gè)月保險(xiǎn)公司發(fā)票已經(jīng)開進(jìn)來(lái)了,已經(jīng)抵扣掉了。然后這個(gè)月我們要把商業(yè)險(xiǎn)退掉,然后保險(xiǎn)公司先把之前的發(fā)票紅沖了,然后再開了一張正確的金額。這個(gè)分錄我要怎么寫?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。