同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)到的話,增值稅不得抵扣。 成本的話,正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
我這個(gè)月開(kāi)給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要3個(gè)月以后才能到,我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣?
請(qǐng)問(wèn)一下我開(kāi)出確認(rèn)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是成本發(fā)票我們的供貨商要下個(gè)月才能開(kāi)給我,相當(dāng)于我現(xiàn)在的成本票不夠結(jié)轉(zhuǎn)該怎么辦?
老師 我們開(kāi)出來(lái)一張發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有收到,能確定進(jìn)項(xiàng)金額,但是可能要下個(gè)月對(duì)方才能開(kāi)票給我們,這個(gè)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
這邊有幾張供應(yīng)商提供的發(fā)票,收到稅局通知,說(shuō)發(fā)票異常,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想問(wèn)下我們?cè)趺礃硬拍鼙苊馕覀兪盏降倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方是沒(méi)有完稅的
我們是購(gòu)買方,去年銷售方給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,但是上個(gè)月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具紅字發(fā)票還,我們這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
電商收款問(wèn)題。 8月在平臺(tái)提現(xiàn)費(fèi)用。本來(lái)是全錄收入, 但是在9月按平臺(tái)要求開(kāi)具3家公司的服務(wù)費(fèi)。(錢就是在8月的金額里邊) 這樣我其實(shí)8月收款,同9月的發(fā)票需要如何開(kāi)票啊?
員工休產(chǎn)假,工資應(yīng)該怎么發(fā)放?
沒(méi)有收入付工資會(huì)不對(duì)不
付給xx公司保證金怎么做賬
老師 這個(gè)按照什么填寫
老師,我個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候一直提示這個(gè),我該怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)下老師,水果種植合作社進(jìn)行農(nóng)田改造計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呀
企業(yè)購(gòu)入房屋經(jīng)營(yíng)使用,取得發(fā)票,折舊20年,次月開(kāi)始折舊,然后企業(yè)陸續(xù)取得契稅和裝修費(fèi)的發(fā)票,也應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)的成本,參與折舊,此時(shí)因?yàn)榉课菹热〉昧税l(fā)票折舊了幾個(gè)月,后續(xù)契稅和裝修費(fèi)折舊時(shí)可根據(jù)剩余折舊年限來(lái)算嗎
我這個(gè)是買的軟件,沒(méi)有收到票,就沒(méi)有入庫(kù),沒(méi)有入庫(kù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄要怎么做?
沒(méi)收到票,收到貨了該入庫(kù)也入庫(kù)啊,不知道金額可以暫估入賬啊。 買的軟件是作為無(wú)形資產(chǎn),還是存貨。
存貨的,借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 是這樣嗎?
嗯嗯,是的。 結(jié)轉(zhuǎn)就正常結(jié)轉(zhuǎn),收到票確認(rèn)實(shí)際金額再補(bǔ)或者沖就可以了