暫估就可以的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 下一個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
關(guān)于內(nèi)賬確認(rèn)收入:我們是電商企業(yè),以顧客確認(rèn)付款確認(rèn)收入,所以當(dāng)月的收入可能是上個(gè)月發(fā)出的商品,內(nèi)賬是怎么做收入呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是以發(fā)出商品還是以外賬一樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本與當(dāng)月發(fā)出的庫存對不上
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
#提問# 商貿(mào)型企業(yè) 當(dāng)月有收入, 就要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 2、 如果我1月份有確認(rèn)收入,但是供貨商還沒有開票給我 , 我可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,問下我們現(xiàn)在平買平賣,有一筆供應(yīng)商給我們開的票金額和我們賣出去金額一樣,但是我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進(jìn)來的不含稅發(fā)票入成本,但是開出去的收入比成本小了幾分錢,現(xiàn)在成本比收入多幾分錢,怎么解決可以調(diào)賬
請問一下我開出確認(rèn)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是成本發(fā)票我們的供貨商要下個(gè)月才能開給我,相當(dāng)于我現(xiàn)在的成本票不夠結(jié)轉(zhuǎn)該怎么辦?
公司名義買車,分期付款方式,每個(gè)月貸款手續(xù)費(fèi)額外要付,請問車輛購入時(shí)的分錄是如何做,主要是這個(gè)貸款手續(xù)費(fèi)放到哪里?
老師,小規(guī)模按季度30萬不超過30萬不用交增值稅吧?如果等于30萬呢?
請問老師,非全日制用工必須15天發(fā)一次工資嗎
法律顧問費(fèi)放入辦公費(fèi)還是咨詢費(fèi)比較合適
什么是甲供材和清包工
如果個(gè)人代開材料發(fā)票,加稅點(diǎn)應(yīng)該怎么加,30萬金額開了33萬,算了三萬左右的稅,是怎么計(jì)算的!謝謝!
我兼職代賬一家公司的財(cái)務(wù)工作,可以申報(bào)兩處工資薪金嘛?
老師,財(cái)務(wù)怎么審核合同啊
你好,老師,10KV線路沙區(qū)治理服務(wù),這是屬于哪種稅率呢
兩個(gè)公司發(fā)放工資,申報(bào)社?;鶖?shù)如何計(jì)算?如果兩個(gè)單位都在北京,并且有關(guān)聯(lián)關(guān)系如何申報(bào)?如果異地呢?
收到 謝謝你
不用客氣,工作愉快。
貸可以換成 預(yù)付賬款嗎?因?yàn)槲覀兊呢浛疃几读?就是沒有收到發(fā)票
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。
在請問一下 到時(shí)收到發(fā)票后,紅沖暫估的分錄要怎么寫呀
借 應(yīng)付賬款 貸、庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。