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你好老師,是,我這個問題就是能復雜一點點,我這個票就是在221年開的時候,然后,發(fā)現稅率開錯了,開的是3%,我在22年九月份的時候才發(fā)現的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時候留給退稅了嘛,當時有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入,然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎?這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個負數,但是到年底的時候,我發(fā)現我的收入我現在混算清繳嘞,我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬

2023-05-17 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 17:31

同學你好 是什么會計準則

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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