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老師,雖然我們是一般納稅人,但是因?yàn)橐灿泻喴渍魇?,因?yàn)楸酒陂_的是3%的簡易征收,所以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和上期的進(jìn)項(xiàng)留底都不能使用,所以上個(gè)會計(jì)用的是附表4的預(yù)繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導(dǎo)致本期有稅款33926.68,請問分錄應(yīng)該怎么做呢,我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了

老師,雖然我們是一般納稅人,但是因?yàn)橐灿泻喴渍魇眨驗(yàn)楸酒陂_的是3%的簡易征收,所以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和上期的進(jìn)項(xiàng)留底都不能使用,所以上個(gè)會計(jì)用的是附表4的預(yù)繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導(dǎo)致本期有稅款33926.68,請問分錄應(yīng)該怎么做呢,我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了
2021-11-26 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-26 11:20

你好,那把33926.68放在應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額

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快賬用戶2024 追問 2021-11-26 11:23

老師,我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,沒抵扣放在什么科目

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:27

放在應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶2024 追問 2021-11-26 11:38

謝謝老師 明白了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:43

不客氣,祝你一切順利

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你好,那把33926.68放在應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額
2021-11-26
對的,是的,是這么做。
2023-05-10
你好;? 是的;按照繳納的增值稅 來考慮附加稅的;? 是的?
2023-05-10
你好,這個(gè)有留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
你好!這些都是真實(shí)業(yè)務(wù)吧,只是說金不能抵扣,如果是這樣,把這一部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入你們的費(fèi)用
2022-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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