1.老板收到15000元現(xiàn)金時:借:現(xiàn)金 15000貸:其他應付款 15000這表示老板收到了15000元,但這筆錢并沒有直接進入公司賬戶,而是存在老板個人的現(xiàn)金中。 2.老板將285000元轉(zhuǎn)入公司公戶時:借:銀行存款 285000貸:其他應付款 285000這表示老板用個人的錢為公司支付了285000元。 為了確保內(nèi)賬和外賬的一致性,當公司支付30萬給供應商時,公開的賬目應該是: 借:原材料 30萬 貸:銀行存款 30萬 而在內(nèi)賬中,對應的分錄應該是: 借:原材料 285000 貸:其他應付款 285000
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進我們公司公戶的時候,是以借款的形式進的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\輸公司做內(nèi)賬會計,一般納稅人,合伙,我公司有兩個賬號,一個公賬,公私規(guī)定銀行存款。一個私賬,私賬的進出規(guī)定是庫存現(xiàn)金現(xiàn)現(xiàn)情況是這樣的,有一個老板拿出20萬給公司資金周轉(zhuǎn),他說進公賬,另外一天老板拿出10萬給公司資金周轉(zhuǎn),他說進私賬,而且都在同一天發(fā)生這件事情。你幫我看下這樣做分錄對嗎?借銀行存款20W,貸其他應付款一一xx?20w,另一個借庫存現(xiàn)金10W,貸其他應付款一一x?x10W
老師,你好,公司買進項票,做了一個合同,含稅金額30萬,借原材料 進項,貸 銀行存款,這個30萬對方送去15000元私下給老板285000元,老板把這個285000元又轉(zhuǎn)進公戶,這2筆內(nèi)賬分錄應該怎么做
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
老師,我剛剛可能沒有表達明白,你幫我下內(nèi)賬應該怎么做,就是轉(zhuǎn)出去的30萬又回到公戶時只有285000元,
內(nèi)賬的話按實際業(yè)務來做 借銀行 貸其他應收款 這樣
老師幫我看下,內(nèi)賬分錄這樣寫可以嗎?
嗯 可以這樣做 也可以計入借方管理費用一千五