你好 發(fā)票可以不需要作廢 , 你當(dāng)時(shí)入賬的應(yīng)該是掛在應(yīng)付賬款,把應(yīng)付賬款科目轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目就行 證明這筆款不需要支付了
老師,你好,我們建筑公司,有一家供應(yīng)商,的材料款,還有一部分,我們已經(jīng)付款了,到一直還沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在這家公司老板已經(jīng)跑路了,我們?cè)撛趺崔k呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2022年收了一家材料公司的發(fā)票已經(jīng)入賬了,到現(xiàn)在未付款,想著把票作廢,但是現(xiàn)在材料公司的人已經(jīng)聯(lián)系不上了,這個(gè)票應(yīng)該怎么處理比較好?
請(qǐng)問(wèn)老師,20年公司收到個(gè)人開(kāi)具的工程款發(fā)票,當(dāng)時(shí)支付了一部分,因?yàn)轫?xiàng)目甲方未撥尾款,現(xiàn)在尾款已經(jīng)入賬公司,問(wèn)題是現(xiàn)在聯(lián)系不到那個(gè)人了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
老師您好,我公司在很久有部分材料收到了,但是對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,我司未付款,材料到的時(shí)候已經(jīng)暫估應(yīng)付款了,由于太長(zhǎng)了,不能放在賬上一直掛著,怎么做合規(guī)呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下:我們公司購(gòu)進(jìn)材料暫估入庫(kù),一直到現(xiàn)在供應(yīng)商也不開(kāi)票,已經(jīng)兩年了?,F(xiàn)在想把這筆應(yīng)付賬款消到,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話需要繳納哪些稅?但是掛靠公司的說(shuō)讓作廢掉,但是人聯(lián)系不上,
已經(jīng)無(wú)法作廢的? 已經(jīng)是以前年度的了? 只能紅沖,聯(lián)系不上人 也紅沖不了? ? 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話? ?如果是有利潤(rùn)的情況下 只需要繳納企業(yè)所得稅,如果利潤(rùn)是虧損的情況下 不需要交稅