你好,也就是你們這一部分不需要支付了,是這個(gè)意思吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,十年前的施工項(xiàng)目,業(yè)主方當(dāng)時(shí)以預(yù)付款方式支付了大部分工程款,并代扣代繳了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,成本也已計(jì)入當(dāng)年賬務(wù)處理,現(xiàn)在項(xiàng)目才審計(jì)結(jié)算完,需要一次性開(kāi)具所有工程款發(fā)票給業(yè)主結(jié)算尾款,請(qǐng)問(wèn)所得稅該如何處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2022年收了一家材料公司的發(fā)票已經(jīng)入賬了,到現(xiàn)在未付款,想著把票作廢,但是現(xiàn)在材料公司的人已經(jīng)聯(lián)系不上了,這個(gè)票應(yīng)該怎么處理比較好?
請(qǐng)問(wèn)老師,20年公司收到個(gè)人開(kāi)具的工程款發(fā)票,當(dāng)時(shí)支付了一部分,因?yàn)轫?xiàng)目甲方未撥尾款,現(xiàn)在尾款已經(jīng)入賬公司,問(wèn)題是現(xiàn)在聯(lián)系不到那個(gè)人了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司2023.12月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,今天接到稅局通知,因?qū)Ψ角范愂?lián),現(xiàn)在通知我們不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了,貨款我們已經(jīng)付了大部分,現(xiàn)在只余尾款了,怎么處理比較好?謝謝!
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,上年年底時(shí)候因?yàn)閷?duì)方有尾款未結(jié)清,也沒(méi)給對(duì)方開(kāi)尾款的發(fā)票,但是賬上預(yù)留了尾款收入對(duì)應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在對(duì)方尾款不給了,就按已付款結(jié)算,那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢?
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠(chǎng)提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢(qián)對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶(hù),雜費(fèi)100未收客戶(hù)未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶(hù)的錢(qián)確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶(hù)的名字,留做備查的話(huà)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話(huà)和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買(mǎi)的辦公室用品和廠(chǎng)房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話(huà)是需要拿錢(qián)實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
按理是要支付的,但是現(xiàn)在是找不到這個(gè)人了。
好,那你可以先繼續(xù)掛賬,或者是你想清理的話(huà),轉(zhuǎn)移業(yè)外收入。
想清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面的。
稅局會(huì)監(jiān)管營(yíng)業(yè)外收入或者支出這兩個(gè)科目嗎?
好,你需要交所得稅的。交了所得稅沒(méi)有問(wèn)題。
就是匯總到公司的利潤(rùn)里交所得稅嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
謝謝老師。
不要客氣,工作愉快