你好,這個(gè)是在二三年用掉的部分對(duì)吧?
現(xiàn)在賬面是這個(gè)情況:2022年暫估400萬 2023年沖銷做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬 但是由于2023年1月銷售收入少只能沖銷200萬做進(jìn)項(xiàng) 2023年2月也沒有收入了 這樣5月之前沖銷不了這些暫估入庫(kù)怎么辦
2023年我收到一張材料發(fā)票,是供用商前年送的石料,但是前年也沒有給我們開具,2023年才開具,那現(xiàn)在我可以配前年的材料明細(xì)在后面,然后做賬?前年也沒有暫估入庫(kù)
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費(fèi)用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費(fèi)用發(fā)票15萬,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
老師,2018年的設(shè)備沒有發(fā)票但暫估入庫(kù)了,現(xiàn)在2023年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎樣做財(cái)務(wù)處理,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
2023年預(yù)充的運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在用完了收到發(fā)票,但是2023年沒有暫估,現(xiàn)在怎么入賬
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開了9萬,廣告服務(wù)開了12000,廣告服務(wù)沒超過2萬,加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開出的銷項(xiàng)總共不超過7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響???
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫(kù)稅收嗎
請(qǐng)問一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫分錄
是的,2023年發(fā)生的費(fèi)用
你好,這個(gè)你現(xiàn)在要做要記錄,借以前年度損益調(diào)整運(yùn)費(fèi),貸,預(yù)付賬款。
那以前年度損益調(diào)整要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
您好借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。