你好,那多暫估的那一部分就需要調(diào)燈。

老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對(duì)方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓?,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫, 請(qǐng)問我收到6萬發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
現(xiàn)在賬面是這個(gè)情況:2022年暫估400萬 2023年沖銷做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬 但是由于2023年1月銷售收入少只能沖銷200萬做進(jìn)項(xiàng) 2023年2月也沒有收入了 這樣5月之前沖銷不了這些暫估入庫怎么辦
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對(duì)應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€上賣貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒有文件規(guī)定說社保以后要稽查有沒有足額繳納
老師怎么不出來分類編碼
往來款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?


匯算清繳之前發(fā)票沒有到的,需要調(diào)增。
發(fā)票都到了 問題是以前稅負(fù)高積攢了好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證 現(xiàn)在收入少認(rèn)證不了這些發(fā)票 暫估也沖銷不了怎么辦
你好,認(rèn)證不了,你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就是了,不用非得發(fā)票認(rèn)證了才能做賬。
那添加一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 這樣把沒有認(rèn)證的材料做到這里面 那2022年暫估的沖銷做到這里面可以嗎 不認(rèn)證還需要調(diào)增嗎 以后認(rèn)證的時(shí)候直接轉(zhuǎn)入還是沖銷轉(zhuǎn)
你好,只要有發(fā)票就不需要調(diào)整,沒有認(rèn)證沒有關(guān)系的,可以的。
那1月份把2022年暫估的沖銷做到待抵扣里面也不用調(diào)增了吧
的是的,不需要調(diào)增的,你只需要有發(fā)票就行,和你的增值稅沒有關(guān)系啊。
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以在一個(gè)總科目里嗎
都是應(yīng)交稅費(fèi)。下面的明細(xì)。
摘要該怎么寫
你好 確認(rèn)某某業(yè)務(wù)就可以
購(gòu)某某材料-暫未認(rèn)證 這樣行么 還是直接不用標(biāo)記 直接看待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
可以的,可以這么做的。
這樣當(dāng)月發(fā)票聯(lián)附上 抵扣聯(lián)認(rèn)證的時(shí)候用是這樣吧
可以的,可以這么做的。