你好,那多暫估的那一部分就需要調(diào)燈。
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷(xiāo)的又是那一筆憑證呢
現(xiàn)在賬面是這個(gè)情況:2022年暫估400萬(wàn) 2023年沖銷(xiāo)做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬(wàn) 但是由于2023年1月銷(xiāo)售收入少只能沖銷(xiāo)200萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng) 2023年2月也沒(méi)有收入了 這樣5月之前沖銷(xiāo)不了這些暫估入庫(kù)怎么辦
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷(xiāo)項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒(méi)有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬(wàn)多的無(wú)票收入。這筆收入沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,而且也沒(méi)有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒(méi)有收入也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無(wú)票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無(wú)票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
匯算清繳之前發(fā)票沒(méi)有到的,需要調(diào)增。
發(fā)票都到了 問(wèn)題是以前稅負(fù)高積攢了好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 現(xiàn)在收入少認(rèn)證不了這些發(fā)票 暫估也沖銷(xiāo)不了怎么辦
你好,認(rèn)證不了,你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就是了,不用非得發(fā)票認(rèn)證了才能做賬。
那添加一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 這樣把沒(méi)有認(rèn)證的材料做到這里面 那2022年暫估的沖銷(xiāo)做到這里面可以嗎 不認(rèn)證還需要調(diào)增嗎 以后認(rèn)證的時(shí)候直接轉(zhuǎn)入還是沖銷(xiāo)轉(zhuǎn)
你好,只要有發(fā)票就不需要調(diào)整,沒(méi)有認(rèn)證沒(méi)有關(guān)系的,可以的。
那1月份把2022年暫估的沖銷(xiāo)做到待抵扣里面也不用調(diào)增了吧
的是的,不需要調(diào)增的,你只需要有發(fā)票就行,和你的增值稅沒(méi)有關(guān)系啊。
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以在一個(gè)總科目里嗎
都是應(yīng)交稅費(fèi)。下面的明細(xì)。
摘要該怎么寫(xiě)
你好 確認(rèn)某某業(yè)務(wù)就可以
購(gòu)某某材料-暫未認(rèn)證 這樣行么 還是直接不用標(biāo)記 直接看待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
可以的,可以這么做的。
這樣當(dāng)月發(fā)票聯(lián)附上 抵扣聯(lián)認(rèn)證的時(shí)候用是這樣吧
可以的,可以這么做的。