你好,你這個是免稅收入了。
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時候沒有文化事業(yè),上個月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設(shè)費申報怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設(shè)計費增值稅專票,那么文化事業(yè)建設(shè)費應(yīng)征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報,這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
文化事業(yè)建設(shè)費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
文化事業(yè)建設(shè)費,我們當(dāng)期開了兩張發(fā)票,一種是廣告服務(wù)廣告發(fā)布費,一種是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費,申報表里面“應(yīng)征收入”那里只用填與廣告服務(wù)相關(guān)的金額,對嗎?請看下附件圖片
您好,老師,文化事業(yè)建設(shè)費2023年是減免了。1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元按季納稅6萬元的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。2.未達到增值稅起征點的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費。 我們收入季度20萬廣告服務(wù)費。怎么繳納增值稅,和文化事業(yè)建設(shè)費呀?
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
執(zhí)照作廢重補后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個發(fā)票怎么開是建筑服務(wù)嗎
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應(yīng)交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應(yīng)交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
跟那個9萬沒關(guān)系嘛,我只把廣告服務(wù)填列在免征收入欄就行嘛
你好,是的。跟9萬無關(guān)了。