同學(xué),可以 借,以前年度損益調(diào)整5 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用10 貸,銀行存款15
老師,您好,請問12月的時候發(fā)票沒到,但已經(jīng)全額計入費用,分錄是借:銷售費用40萬 貸:預(yù)付賬款40萬,1月份收到專票有個進(jìn)項稅10萬,那我我做分錄借:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時在2021年12月會計分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費用-勞務(wù)費用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個分錄對嗎?當(dāng)時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
202212寫了一筆分錄借管理費用10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,發(fā)票沒來不知道金額暫估,2023年01月拿到發(fā)票是15萬,現(xiàn)在分錄怎么寫
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用
老師,2024年費用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個費用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
然后再把以前年度損益調(diào)整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?
嗯嗯是這樣的同學(xué)