同學(xué),可以 借,以前年度損益調(diào)整5 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用10 貸,銀行存款15
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)12月的時(shí)候發(fā)票沒(méi)到,但已經(jīng)全額計(jì)入費(fèi)用,分錄是借:銷售費(fèi)用40萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款40萬(wàn),1月份收到專票有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),那我我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn) 貸:銷售費(fèi)用10萬(wàn) 這么做對(duì)嗎
老師好!我們?cè)?021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對(duì)方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時(shí)在2021年12月會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個(gè)分錄對(duì)嗎?當(dāng)時(shí)沒(méi)有暫估成本,怎么寫(xiě)正確分錄?
202212寫(xiě)了一筆分錄借管理費(fèi)用10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款10萬(wàn),發(fā)票沒(méi)來(lái)不知道金額暫估,2023年01月拿到發(fā)票是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費(fèi)用10萬(wàn),但是沒(méi)有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開(kāi)的費(fèi)用發(fā)票15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費(fèi)用 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個(gè)費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬(wàn),貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬(wàn),貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
然后再把以前年度損益調(diào)整 5萬(wàn) 做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?
嗯嗯是這樣的同學(xué)