結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
上個月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣少做一分錢,結(jié)賬了請問這個月怎么調(diào)?
公司是一般納稅人 請問一下 我上個月末有進(jìn)項(xiàng)有留抵 那這個月進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做會計(jì)分錄
老師好,我想咨詢下一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票,月末抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,這些應(yīng)該怎么做賬?
請問一般納稅人7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上月留抵的稅額多,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),扣除上期留底當(dāng)期仍然有留抵,請問7月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是否要結(jié)轉(zhuǎn)
請問一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個月抵扣了,做賬時結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
執(zhí)照作廢重補(bǔ)后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個發(fā)票怎么開是建筑服務(wù)嗎
為什么換臺電腦報(bào)個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
前期沒有單獨(dú)掛科目怎么填
沒太明白是什么意思