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老師,2018年的設(shè)備沒有發(fā)票但暫估入庫了,現(xiàn)在2023年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎樣做財務(wù)處理,怎樣做會計分錄呢?

老師,2018年的設(shè)備沒有發(fā)票但暫估入庫了,現(xiàn)在2023年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎樣做財務(wù)處理,怎樣做會計分錄呢?
2023-07-06 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-06 11:36

你好? ?你收到發(fā)票和你暫估金額一致嗎;? 看是否調(diào)整折舊額??

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快賬用戶6007 追問 2023-07-06 13:47

收到117萬的發(fā)票,怎么處理了,發(fā)票開沒有開完

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快賬用戶6007 追問 2023-07-06 13:47

之前暫估入賬的金額是180萬

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快賬用戶6007 追問 2023-07-06 13:48

現(xiàn)在稅率不同了,怎樣處理

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齊紅老師 解答 2023-07-06 13:49

你好;? 你之前暫估做了好多金額? ?

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你好? ?你收到發(fā)票和你暫估金額一致嗎;? 看是否調(diào)整折舊額??
2023-07-06
您好,沖銷對應(yīng)18年暫估固定資產(chǎn)的會計分錄(紅沖),再按發(fā)票金額入賬就可以了
2021-11-11
同學(xué)您好 在本期紅字沖銷去年暫估的費用發(fā)票,然后根據(jù)發(fā)票上的金額登記入賬
2021-03-11
沖減暫估,然后按發(fā)票入賬的
2021-03-11
你好,材料驗收入庫了,但是發(fā)票一直沒收到,只能是暫估入賬處理了?
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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