你好,贈送的。視同銷售。所以進項不用轉(zhuǎn)出來。 借營業(yè)外支出貸庫存商品應(yīng)交稅費。
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
老師您好,我公司在得力平臺拿貨銷售,現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓,我們給開的紅字信息表,得力給開的紅字發(fā)票。之前的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做的進項稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎,還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負數(shù)憑證呢 進項稅額轉(zhuǎn)出做的是: 借:預(yù)付賬款-得力 10000 貸:庫存商品 8850 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 1150
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
我這邊是上海一個貿(mào)易公司,專管員說我們22年進項的商品名稱和銷售出去開的名稱不一樣,讓我提供各種證據(jù) 銷售和進項的合同 發(fā)票 流水,還讓我們提供銷售開出去的發(fā)票二聯(lián)和三聯(lián)原件帶到上海稅務(wù)局找他給他看,但是客戶這邊已經(jīng)抵扣認證,咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不能把二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票原件給我們,但是上海的專管員非要原件,怎么解決呢?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
借方做銷售費用與做營業(yè)外支出有區(qū)別嗎,貸方有做應(yīng)交稅費,那要開發(fā)票的嗎
與經(jīng)營無關(guān)的就記營業(yè)外支出了,要是和銷售相關(guān)的就計入銷售費用就是這樣。
最好是給他開發(fā)票,這樣他有發(fā)票入賬啊,咱們開不開都一樣交稅。