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我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀

2021-11-04 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 22:25

你好作為銷售方開具紅字發(fā)票,是對銷項(xiàng)進(jìn)行沖減!對你的進(jìn)項(xiàng)沒有影響

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快賬用戶3636 追問 2021-11-05 09:02

老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發(fā)票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項(xiàng)情況里已經(jīng)反應(yīng)了對吧。

老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發(fā)票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項(xiàng)情況里已經(jīng)反應(yīng)了對吧。
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齊紅老師 解答 2021-11-05 09:31

你好同學(xué),是的是的

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你好作為銷售方開具紅字發(fā)票,是對銷項(xiàng)進(jìn)行沖減!對你的進(jìn)項(xiàng)沒有影響
2021-11-04
你好!是的,做轉(zhuǎn)出了
2024-09-14
您好,需要轉(zhuǎn)出的,開了紅字信息表就要轉(zhuǎn)出 但之后盡快敦促對方開具紅字發(fā)票
2021-06-05
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù) 在申報時填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)中;
2021-02-07
你好,你們開紅字發(fā)票就可以的,增值稅專票頁面打開選擇紅色,然后選擇下載開局,讓對方給你發(fā)一個電子版的紅字信息表。
2021-09-02
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