之前計提或費用了對不
老師,您好: 我想咨詢下,我們公司提前收到費用發(fā)票,已經(jīng)認證了,但是實際費用是會按我們實際使用的服務(wù)減少的,那我們要怎么掛賬,在實際發(fā)生的時候怎么體現(xiàn)
老師好,我們公司現(xiàn)在在進行安全生產(chǎn)標準化審核,通過后需要按照上年度營業(yè)額預提提取安全生產(chǎn)費用,請問這部分費用可以從哪里預提,或者說我們應(yīng)該如何做賬,謝謝。
老師,什么行業(yè)才能提安全費呢?我公司生產(chǎn)電力公司用的變壓器的,能提安全費用嗎?計提和發(fā)生分錄怎么做?
老師安全生產(chǎn)費用的計提 大于 實際發(fā)生額 結(jié)余到下季度使用 需要怎么處理 做什么分錄呢 才能結(jié)余到下季度使用呢
請問,老師,我公司做了安全使用費預提,現(xiàn)在實際發(fā)生,我要怎么做?
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師我這個公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個年報填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財務(wù)報表確實全部是0,怎么辦啊
平臺查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個表格?
請問稅款所屬期24年年報,資產(chǎn)負債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會計處理采用入庫價還是銷售價
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊資金實交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時,資產(chǎn)負債表的年初余額是不是我期初建賬時的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個數(shù)填在調(diào)整項目其他里面嗎
現(xiàn)在實際發(fā)生,就沖沖減之前計提的負債
計提時候,借:xx費用 貸:專項儲備 支付的時候 ,借 專項儲備 貸 銀行存款等
老師,我是。計提時,借。制造費用。貸。專項儲備。 然后發(fā)生的安全費用,我都進到管理費用了,現(xiàn)在想調(diào)出來,怎么調(diào)?
借,專項費用 貸,管理費用
我沖制造費用不行嗎?
不可以,制造費用之前計提的時候已經(jīng)提過了