不需要做任何處理的哈
2.年度終了,通過對賬確認本年度財政直接支付預算指標數(shù)為100000元,當年財政直接支付實際支出數(shù)90000元; 年度財政授權(quán)支付預算指標數(shù)為20000元,財政部門已下達到單位零余額賬戶的用款額度為18000元,單位實際支取額度為17000元用于購置電腦。 (1)財政直接支付時,事業(yè)單位確認預算指標結(jié)余時 (2)下年度年初,事業(yè)單位實際使用恢復的財政直接支付額度并發(fā)生實際支出購置日常辦公用品。 (3)收到 “授權(quán)支付到賬通知書”的會計分錄 (4)按規(guī)定支用額度時的賬務處理 (5)年度終了,依據(jù)代理銀行提供的對賬單作注銷額度的相關賬務處理 (6)本年度未下達的財政授權(quán)支付預算指標數(shù),根據(jù)未下達的差額
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結(jié)算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結(jié)算金額進行申報的話,那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
(1)20×7年3月30日,購入需安裝的生產(chǎn)線一條,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為500000元,增值稅稅額為65000元。該生產(chǎn)線交付本公司安裝部門安裝。(2)安裝生產(chǎn)線時領用生產(chǎn)用材料一批,該批材料的實際成本為40000元,增值稅進項稅額為5200元。(3)安裝工程人員薪酬40000元,用銀行存款支付其他安裝費用20000元。(4)20×7年6月30日,安裝工程結(jié)束并隨即投入使用,該生產(chǎn)線預計使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預計凈殘值為30000元。(5)20×9年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線出售,出售時用銀行存款支付清理費用30000元,出售所得價款350000元及增值稅稅額45500元全部存入銀行,于當日清理完畢。(1)編制甲公司20×7年度購建生產(chǎn)線的有關會計分錄。(2)計算20×7年度和20×8年度該項生產(chǎn)線應計提的折舊,并編制甲公司20×7年度計提折舊的會計分錄。(3)計算20×9年度該項生產(chǎn)線應計提的折舊,編制甲公司20×9年度計提折舊及出售該生產(chǎn)線相關的會計分錄(“應交稅費”科目要求寫出明細科目)
(1)20×7年3月30日,購入需安裝的生產(chǎn)線一條,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為500000元,增值稅稅額為65000元。該生產(chǎn)線交付本公司安裝部門安裝。(2)安裝生產(chǎn)線時領用生產(chǎn)用材料一批,該批材料的實際成本為40000元,增值稅進項稅額為5200元。(3)安裝工程人員薪酬40000元,用銀行存款支付其他安裝費用20000元。(4)20×7年6月30日,安裝工程結(jié)束并隨即投入使用,該生產(chǎn)線預計使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預計凈殘值為30000元。(5)20×9年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線出售,出售時用銀行存款支付清理費用30000元,出售所得價款350000元及增值稅稅額45500元全部存入銀行,于當日清理完畢。(1)編制甲公司20×7年度購建生產(chǎn)線的有關會計分錄。(2)計算20×7年度和20×8年度該項生產(chǎn)線應計提的折舊,并編制甲公司20×7年度計提折舊的會計分錄。(3)計算20×9年度該項生產(chǎn)線應計提的折舊,編制甲公司20×9年度計提折舊及出售該生產(chǎn)線相關的會計分錄(“應交稅費”科目要求寫出明細科目)
老師安全生產(chǎn)費用的計提 大于 實際發(fā)生額 結(jié)余到下季度使用 需要怎么處理 做什么分錄呢 才能結(jié)余到下季度使用呢
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎