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老師,您好: 我想咨詢下,我們公司提前收到費用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,但是實際費用是會按我們實際使用的服務(wù)減少的,那我們要怎么掛賬,在實際發(fā)生的時候怎么體現(xiàn)

2022-03-10 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-10 10:11

你好,你需要給對方開紅字信息表嗎?

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快賬用戶2440 追問 2022-03-10 10:11

不開的,等于是預(yù)付的服務(wù)費,怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:12

Na那你差額可以放到營業(yè)外收入。

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快賬用戶2440 追問 2022-03-10 10:13

老師,你看下,我們是預(yù)付服務(wù)費,不是營業(yè)外收入什么的。預(yù)付的服務(wù)費會在后續(xù)期間消耗掉的

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:14

借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款、 營業(yè)外收入。

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-10 10:14

如果是提前支付的,現(xiàn)在還沒有發(fā)生借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 預(yù)付賬款。

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你好,你需要給對方開紅字信息表嗎?
2022-03-10
你好,你的發(fā)票和你賬上做的金額一致嗎?
2021-02-04
你好; 如果是別人公司名下的; 你還得考慮租賃回來 在賺取收入的; 不然你成本沒法處理的??
2023-01-31
你好,這種情況不用轉(zhuǎn)出,將來如果不發(fā)生的話,再做轉(zhuǎn)出也可以
2024-01-03
你好,需要把之前沒有收到貨款的紅沖就是開紅字發(fā)票。就是銷售折讓的處理。
2021-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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