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老師,待處理流動資產(chǎn)損益期末有借方余額是盤虧嗎, 現(xiàn)在公司要把這個余額做銷售產(chǎn)品賣出去,做應(yīng)收賬款來彌補(bǔ)虧損,這個會計分錄怎樣做呢

2023-12-26 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-26 13:30

您好,您這個具體是什么業(yè)務(wù)呀?是庫存盤虧了嗎?

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快賬用戶3396 追問 2023-12-26 13:51

是之前累計的存貨盤虧

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齊紅老師 解答 2023-12-26 13:54

①存貨盤盈時: 批準(zhǔn)前: 借:原材料等科目 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)后: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶3396 追問 2023-12-26 13:54

假如這個待處理資產(chǎn)損益借方余額大概有100萬,我們已經(jīng)開了銷售發(fā)票120萬,現(xiàn)在怎樣做會計分錄處理呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 13:54

這個不都是已經(jīng)沒有了嗎?為什么還開發(fā)票?

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快賬用戶3396 追問 2023-12-26 13:55

年底了,我們要處理待處理資產(chǎn)損益這個科目的余額

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齊紅老師 解答 2023-12-26 13:56

對,把這個轉(zhuǎn)到相應(yīng)的管理費(fèi)用科目就可以

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快賬用戶3396 追問 2023-12-27 08:44

存貨盤虧的會計分錄怎樣做了

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快賬用戶3396 追問 2023-12-27 08:44

存貨盤虧的會計分錄怎樣做了

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快賬用戶3396 追問 2023-12-27 08:44

存貨盤虧的會計分錄怎樣做了

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齊紅老師 解答 2023-12-27 08:47

存貨的盤虧的會計分錄   借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢    貸:原材料    周轉(zhuǎn)材料    庫存商品等   對于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)其不同原因進(jìn)行轉(zhuǎn)賬:   屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,即正常損失,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用:   借:管理費(fèi)用    貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢   對于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失:   借:其他應(yīng)收款    貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢   對于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失:   借:營業(yè)外支出──非常損失    貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢   對于無法收回的其他損失,經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目:   借:管理費(fèi)用    貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢

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確認(rèn)盤虧和銷售收入: 首先,需要將待處理流動資產(chǎn)損益的借方余額轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本中,這代表資產(chǎn)盤虧減少了利潤。同時,確認(rèn)銷售收入。 借:待處理流動資產(chǎn)損益?? 貸:主營業(yè)務(wù)成本?? 或 借:待處理流動資產(chǎn)損益?? 貸:其他業(yè)務(wù)成本?? 確認(rèn)應(yīng)收賬款: 由于公司打算將應(yīng)收賬款作為彌補(bǔ)虧損的方式,需要確認(rèn)應(yīng)收賬款,并從利潤中扣除。 借:應(yīng)收賬款?? 貸:利潤分配?? 結(jié)轉(zhuǎn): 最后,將待處理流動資產(chǎn)損益的余額清零。如果還存在其他的待處理流動資產(chǎn)損益科目余額,將其轉(zhuǎn)出。 借:利潤分配?? 貸:待處理流動資產(chǎn)損益?? 完成銷售: 當(dāng)實(shí)際收到銷售款項(xiàng)時,進(jìn)行如下處理: 借:銀行存款? ? 貸:應(yīng)收賬款??
2023-12-27
您好,您這個具體是什么業(yè)務(wù)呀?是庫存盤虧了嗎?
2023-12-26
您好 您這分錄有問題啊 待處理財產(chǎn)損益科目月末一般要結(jié)轉(zhuǎn)的 而且您寫的分錄也不對 您以前年度損益調(diào)整科目余額最終去哪里了?
2021-07-13
同學(xué)你好,具體會計分錄如下,與補(bǔ)提企業(yè)所得稅有關(guān),與資產(chǎn)減值損失關(guān)系不大: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-17
你好,同學(xué) 兩個股東做賬,都是一樣的 借實(shí)收資本 貸銀行存款
2024-01-07
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