您好 你貸方已經(jīng)是計提了,就不需要重復(fù)計提的
老師好,小規(guī)模,19年12月計提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000 2020年5月實際開票92700萬,然后我把19年12月計提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000,然后補(bǔ)記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 對嗎
銷售方開具紅字發(fā)票后,怎么做會計分錄? 原分錄是: 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
老師 軟件培訓(xùn)購銷分別怎么記賬呢?購:借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 銷:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 對嗎?
開了內(nèi)銷發(fā)票,做賬 借 應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后怎么計提增值稅
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細(xì)對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
等下 我打錯了 我寫的是 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這樣也已經(jīng)計提了嗎
是的,這樣就已經(jīng)是計提了