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開了內(nèi)銷發(fā)票,做賬 借 應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后怎么計提增值稅

2023-12-22 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 09:27

您好 你貸方已經(jīng)是計提了,就不需要重復(fù)計提的

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快賬用戶5442 追問 2023-12-22 09:29

等下 我打錯了 我寫的是 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這樣也已經(jīng)計提了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:29

是的,這樣就已經(jīng)是計提了

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您好 你貸方已經(jīng)是計提了,就不需要重復(fù)計提的
2023-12-22
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
同學(xué)你好,因為是去年的收入,不能直接通過主營業(yè)務(wù)收入做,需要通過利潤分配—未分配利潤進(jìn)行調(diào)整 沖銷 借:應(yīng)收賬款—103000 貸:利潤分配—未分配利潤 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000, 然后補(bǔ)記 借:應(yīng)收賬款 92700 貸:利潤分配—未分配利潤 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 還需要對19年所得稅匯算進(jìn)行更正申報
2020-08-25
你好,不是,直接做未開票收入其實就行了,直接貸方確認(rèn)收入
2021-12-29
你好當(dāng)月的可以的
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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