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老師 軟件培訓(xùn)購銷分別怎么記賬呢?購:借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 銷:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 對嗎?

2023-07-18 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 16:23

你好當(dāng)月的可以的

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你好當(dāng)月的可以的
2023-07-18
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
同學(xué)你好,賬務(wù)處理的步驟沒有問題,是負(fù)數(shù)需要看一下這個科目,是不是有處理錯誤的地方
2023-01-12
您好 上個月月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 本月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 貸:銀行存款 9000
2023-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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