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老師好,小規(guī)模,19年12月計提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000 2020年5月實際開票92700萬,然后我把19年12月計提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000,然后補記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 對嗎

2020-08-25 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-25 15:33

同學你好,因為是去年的收入,不能直接通過主營業(yè)務(wù)收入做,需要通過利潤分配—未分配利潤進行調(diào)整 沖銷 借:應(yīng)收賬款—103000 貸:利潤分配—未分配利潤 —100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000, 然后補記 借:應(yīng)收賬款 92700 貸:利潤分配—未分配利潤 90000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 還需要對19年所得稅匯算進行更正申報

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快賬用戶7160 追問 2020-08-25 15:36

那去年多繳企業(yè)所得稅了,更正申報能退嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-25 15:37

更正申報后,多繳納的稅費是可以退的

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快賬用戶7160 追問 2020-08-25 16:01

謝謝老師。如果是2020年5月多開票,開206000。是否也需要通過未分配利潤。補記借:應(yīng)收賬款103000,貸:主營業(yè)務(wù)收入—100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000,這樣明年匯算清繳時補交企業(yè)所得稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 16:06

是這樣的,不管多開少開,因為這筆收入是發(fā)生在2019年的,是2019年的收入,所以都需要通過利潤分配未分配利潤進行處理,都不能算今年的,不能在20年匯算時補交的(但是你可以在20年匯算的時候,發(fā)現(xiàn)了這筆,然后去更正申報19年的,就是延遲納稅,一般不會有滯納金,但是有些稅務(wù)比較嚴,會從2020年5月開始算延期繳納稅款)

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同學你好,因為是去年的收入,不能直接通過主營業(yè)務(wù)收入做,需要通過利潤分配—未分配利潤進行調(diào)整 沖銷 借:應(yīng)收賬款—103000 貸:利潤分配—未分配利潤 —100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000, 然后補記 借:應(yīng)收賬款 92700 貸:利潤分配—未分配利潤 90000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 還需要對19年所得稅匯算進行更正申報
2020-08-25
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個偶讀不對; 你是什么準則的? ??
2022-07-13
這個程序不對,這個需要開藍字是10萬,紅字開1萬這樣,你做賬做借應(yīng)收賬款-1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 -1萬/(1%2B3%) 應(yīng)交增值稅小—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-1萬/(1%2B3%)*3%
2020-09-15
您好 你貸方已經(jīng)是計提了,就不需要重復計提的
2023-12-22
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