同學(xué),你好,直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應(yīng)收賬款,貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)??) 借∶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(里還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)??) 貸∶營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫(xiě),借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買(mǎi)了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類(lèi)賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問(wèn)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)上起征點(diǎn)超六萬(wàn)開(kāi)始計(jì)算嗎?是含稅收入×百分之三嗎
老師,一般納稅人能開(kāi)普票嗎
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你解答