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銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票后,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 原分錄是: 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

2022-08-30 16:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 16:47

您好,反過(guò)來(lái)就是了,借方和貸方

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快賬用戶8267 追問(wèn) 2022-08-30 16:48

反過(guò)來(lái)是什么意思?不是寫負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-30 16:50

就是直接借方貸方分錄反過(guò)來(lái)就行,不用負(fù)數(shù)

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快賬用戶8267 追問(wèn) 2022-08-30 16:55

但是我憑證的時(shí)候,金蝶提示我收入要錄入貸方負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-08-30 16:57

你的金蝶不讓你錄入借方是吧

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快賬用戶8267 追問(wèn) 2022-08-30 17:15

如果錄的話可以錄,但是它就是一直提示你要錄貸方負(fù)數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-30 17:16

那你就這樣,按照你第一次說(shuō)的分錄,錄入一遍,金額換成負(fù)數(shù)

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您好,反過(guò)來(lái)就是了,借方和貸方
2022-08-30
是的,你的賬務(wù)處理是對(duì)的
2021-05-15
您好,沒(méi)錯(cuò)的就是這么做
2023-09-07
您好同學(xué),你可以這樣寫,也可以把這個(gè)科目放在相反的方向,然后就不用紅字了。
2022-03-28
同學(xué),你好 可以這么處理,涉及到以前年度損益調(diào)整的一般需要調(diào)整企業(yè)所得稅和利潤(rùn)分配,如果金額較小也可以如你這樣處理
2020-11-17
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