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老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?

2023-12-13 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 10:56

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1296 追問 2023-12-13 10:58

謝謝老師,那么假如12月老板通知把這30萬補開的話那么1月我申報12月增值稅的是時候是不是要在未開具發(fā)票那么填寫負數(shù)30萬,然后銷售額那里填30萬?這樣不會重復(fù)交稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 11:06

是的,這個不會重復(fù)的,到時候開了發(fā)票你再紅沖無票收入。

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是的,是的,是這么做的。
2023-12-13
同學(xué),你好 可以填負數(shù),申報試一下,如果不行,就需要去大廳申報
2023-01-07
不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
2025-02-12
你好,一般納稅人的一般不給退,留著以后抵扣它會自動留底。如果是小規(guī)模的話可以退。
2024-12-19
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
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