你好? 是的。 你增值稅都免征的。附加稅直接是0報(bào)即可。??
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師好,小規(guī)模超過30萬,然后再代開了一張專票,也繳納了稅款,后來再紅沖了一些票,最后季度沒有超過30萬,那我現(xiàn)在申報(bào)附加稅的時(shí)候直接零申報(bào)可以嗎?還是說要把繳納的增值稅填上,然后在預(yù)繳稅款那里把稅額寫上
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來申報(bào),在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師好,我公司是一般納稅人,10月時(shí)開了30萬的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補(bǔ)開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
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補(bǔ)計(jì)提以前的工資,做在未分配利潤里,年報(bào)在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預(yù)付年金
老師,廣告公司從外購入成品再加勞務(wù)人員安排給甲方安裝廣告牌,總共收入55萬,請問入賬主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)摘要怎么寫?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師計(jì)提需要附件不?比如折舊,比如待攤費(fèi)用,比如增值稅
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作
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代開專票繳納的附加稅也不用管了吧
你好? 是的。 增值稅整體都是免征的 。你附加稅直接0報(bào)??
好的,謝謝老師
沒事的。希望能幫到你??