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請(qǐng)問我現(xiàn)在11月留抵稅額10萬。要是12月留抵10萬稅額用完還需要交增值稅,分錄怎么做呢?

2023-12-09 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-09 16:24

你好!要是12月留抵10萬稅額用完需要交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-09 16:26

?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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你好!要是12月留抵10萬稅額用完需要交增值稅。
2023-12-09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-01-17
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-21
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
您好,這個(gè)的話,最后是12萬,需要調(diào)整為退稅金額12萬
2023-12-19
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