如果是小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票不需要繳納增值稅附加稅,他不需要交企業(yè)所得稅。生產(chǎn)經(jīng)營所得,你是核定率還是定期定額?如果是定期定額的話,超過了核定的銷售額需要交,不超過的不需要交。
核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)現(xiàn)在盈利25萬,季度不超過30萬不繳納增值稅,現(xiàn)在個(gè)人經(jīng)營所得稅要繳納多少?核定征收率是10%
老師,請(qǐng)問下,個(gè)體工商戶是不是核定征收,不超過三萬不繳納增值稅,企業(yè)所得稅要交呢?
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶是核定征收,開票季度不超過30萬,月度不超10萬,是免增值稅,這個(gè)稅務(wù)局核定不超過月3萬,不需要繳納增值稅和經(jīng)營所得,我萬一超過了,這個(gè)經(jīng)營所得繳納,稅務(wù)局會(huì)從下年多核定,還是直接不繳納了
1.請(qǐng)問核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
一人獨(dú)資?你說的是自然人獨(dú)資嗎?如果是的話,小規(guī)模季度30萬,普通發(fā)票免,超過的需要全額繳納 企業(yè)所得稅,一般是查賬征稅,根據(jù)利潤,小型微利企業(yè)5%。
老師,我說的一人獨(dú)資企業(yè)指“一人有限公司”。不知道“一人有限公司”和“一人獨(dú)資企業(yè)”,在繳稅方面有什么區(qū)別?哪個(gè)對(duì)經(jīng)營者更有利?
一般說的一人獨(dú)資企業(yè),這個(gè)就是一人有限公司。 有限公司承擔(dān)有限責(zé)任,繳納的企業(yè)所得稅, 個(gè)人獨(dú)資承擔(dān)的是無限連帶責(zé)任,繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。
稅率不一樣,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表你可以參考,這個(gè)稅率比較高,但是交納了生產(chǎn)經(jīng)紅給個(gè)人就不需要再交個(gè)稅了