你好,現(xiàn)金折扣是為了催對(duì)方提前付錢給的優(yōu)惠。 返現(xiàn)一般是達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)給的優(yōu)惠,還是有點(diǎn)差異的。
支付客戶貨款時(shí)取了整數(shù),少付了實(shí)際貨款幾十元,屬于對(duì)方給我現(xiàn)金折扣的收入嗎?分錄怎么寫
在銷售附有現(xiàn)金折扣的條件下,企業(yè)采用總價(jià)法核算時(shí)應(yīng)將客戶取得的現(xiàn)金折扣作為沖減銷售收入處理,這句話對(duì)嗎?
A公司規(guī)定客戶購買10萬元以上的商品可給予商業(yè)折扣10%,現(xiàn)金折扣條件為:5/10,2/20,n/30。B客戶所購買商品折扣前售價(jià)為12萬元,增值稅率13%,【要求】用總價(jià)法編制A公司銷售產(chǎn)品和收款時(shí)會(huì)計(jì)分錄,假設(shè)總價(jià)法下B客戶于第7天付款,稅金不得發(fā)生現(xiàn)金折扣。
企業(yè)以奢肖方式賣給客戶甲產(chǎn)品100萬元。為了客戶盡快的付款,企業(yè)給予客戶的現(xiàn)金折扣條件是(8/10 5/20 N /30)則下面正確的是?A現(xiàn)金折扣條件中的10,20,30是信用期。B表示折扣率由買賣雙方協(xié)定。B確定新客戶只有在十天以內(nèi)付款就能夠享受到8%的現(xiàn)金折扣優(yōu)惠。D,客戶只要在30天以內(nèi)付款,就能夠享受到現(xiàn)金折扣優(yōu)惠
2019年4月1日,某公司賒銷甲產(chǎn)品,其付款條件為“2/20,N/30”,按含增值稅的價(jià)款計(jì)算現(xiàn)金折扣。增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為60000.00,增值稅額為7800.00元,價(jià)稅合計(jì)總額為67800.00元。公司依客戶以往付款情況的經(jīng)驗(yàn)及客戶現(xiàn)實(shí)經(jīng)營狀況,估計(jì)很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項(xiàng),并很有可能獲2%的現(xiàn)金折扣。要求:1、實(shí)現(xiàn)銷售時(shí);2、客戶獲得現(xiàn)金折扣時(shí);3、客戶無法獲得現(xiàn)金折扣時(shí)。
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來的銷項(xiàng)稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個(gè)數(shù)據(jù)?。恳簿褪钦f,在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個(gè)問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬,這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說,當(dāng)時(shí)如果說利潤是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個(gè)這個(gè)測算的時(shí)候,要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目