你好? 不可以免交的
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 現(xiàn)在的增值稅留抵退 如果每月有進(jìn)項(xiàng)留抵額 每月都可以提交申請(qǐng)表退進(jìn)項(xiàng)留抵額嗎
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項(xiàng)是60,進(jìn)項(xiàng)是 65,留底5; 7月份的銷項(xiàng)是80,進(jìn)項(xiàng)是70 如果6月份不申請(qǐng)留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請(qǐng)留抵退稅,那就是沒(méi)有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請(qǐng)留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問(wèn)題么
早上好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我司退還過(guò)增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒(méi)有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬(wàn),附加稅沒(méi)有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對(duì)嗎
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
財(cái)稅[2018]80號(hào) 2018-07-27 各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),國(guó)家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市稅務(wù)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局: 為保證增值稅期末留抵退稅政策有效落實(shí),現(xiàn)就留抵退稅涉及的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加問(wèn)題通知如下: 對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 本通知自發(fā)布之日起施行。 這個(gè)怎么理解,我理解是可以在留底退稅的額度內(nèi)免對(duì)應(yīng)的附加稅。
理解錯(cuò)了? 符合退還的留抵稅額是可以從計(jì)稅依據(jù)中扣除的