你好,賣的時(shí)候是會(huì)有一個(gè)銷項(xiàng)稅額的
老師,賣二手車,分錄,借,固定資產(chǎn)清理(這個(gè)數(shù)據(jù)是什么,怎么來(lái)的)累計(jì)折舊(就是購(gòu)入到賣出的折舊額)貸固定資產(chǎn)(這數(shù)據(jù)是原值還是去掉了凈殘值的)
#企業(yè)購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)按揭買的,然后按揭付款沒(méi)有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,老師這種情況怎么做分錄#
老師 賣固定資產(chǎn)是這樣做分錄嗎?假設(shè)就按賬面價(jià)值賣了出去
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值44255.68,賣了17500,怎么做分錄呢
老師,分公司是小規(guī)模納稅人把固定資產(chǎn)按照賬面凈值轉(zhuǎn)賣給總公司,這樣總公司收到的資產(chǎn)原值就是比分公司賬面凈值還多出了增值稅部分,這種怎么處理
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
小規(guī)模的
小規(guī)模也是要有一個(gè)稅額才對(duì)
不考稅的話是這樣做嗎
對(duì),那沒(méi)問(wèn)題,就是這么做的
不考稅的話是這樣做嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),那就是這么做的
小規(guī)模賣資產(chǎn)稅金怎么算呢
這個(gè)就是按照1%的增值稅來(lái)算的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)