您好,沒有稅務風險的,只是我們吃虧了,不能享受免增值稅,因為專票是不免的
老師我們這個月變成了小微企業(yè)的一般納稅人 但是有一個客戶之前8月份給我們轉了15萬!8月給她開票是小規(guī)模納稅 這個月他接觸協(xié)議了 得把款退給他 然后我按之前1的票給她開的紅色普票 這個月我們是一般納稅人 我還用作廢 重新開嗎
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現在發(fā)現稅率開錯了,應該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師:您好!對于小規(guī)模納稅人(季度未超過45萬元),給客戶開專票,專票對應的銷項稅額需要交稅,給客戶開普票,普票對應的銷項稅額在季末的時候是怎么處理呢,是要轉入其他 收益嗎
老師好,小規(guī)模納稅人應客戶要求自開專票給客戶,現在季度申報增值稅,這些專票對應的增值稅是否能享受月度營業(yè)額15萬的起征優(yōu)惠呢?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
他是最近才升級為一般納稅人的,發(fā)生業(yè)務的時候他們還是小規(guī)模納稅人,我是否有權不給開具專票?
您好,這個可以,因為業(yè)務發(fā)生時他們交稅低的,現在想抵扣,但這是小規(guī)模的業(yè)務。但您要考慮到這是客戶,會不會丟了這個客戶
兩個企業(yè)都是同一個法人,開票方是政企合作模式,現在要來補開發(fā)票的沒有跟政府合作。普通發(fā)票是3月份開的,現在都快12月了,再一個發(fā)生業(yè)務的時候,他們是小規(guī)模稅務資質,這幾天才去升級為一般納稅人的。這是同一個法人,他們想這樣做,如果是其他公司,按理說人家應該也不會愿意給補開吧?
您好,對不起,現在才發(fā)現,上面信息“這個可以”我是想寫“這個不可以” 這個不行的,什么時候的業(yè)務就用什么發(fā)票,3月他們報稅是按1%報的,現在把12月,想把3月發(fā)票抵13%,這個不行,開了發(fā)票,我們也就參與造假了
好的,謝謝老師。我是不會跟他們重新開票更不會參與他們一起造假的。謝謝老師的提醒!
您好,是的呀,我們財務人要保護自己,拿的錢少,不能擔這么大的風險